老师,去年金税盘我做了分录借管理费用 贷银行存款 借应交税费减免税额 贷管理费用负数两笔一起做了。。。就一直这样挂着,期末也没处理。没抵扣。申报表期初余额280。今年我直接借应交税费未交增值税贷应交税费减免税额可以吗
罗
于2022-04-11 15:07 发布 498次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-04-11 15:19
你这样账是平了,申报表还是没有抵减啊
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你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
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你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
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你好
可以的
可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
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您好
请问已经实际抵减了增值税么
2020-01-11 11:35:23
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第一个做法是标准做法
2019-05-08 13:54:47
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罗 追问
2022-04-11 18:57
家权老师 解答
2022-04-11 20:45