老师你好 我这边有个款未付 到时候可以收到专用发票 借:主营业务成本 贷:应付账款 等收到发票时 借:应付账款 贷:银行存款 进项税 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:主营业务成本 我这样做分录可以吗
清脆的花瓣
于2022-04-11 15:34 发布 720次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-04-11 15:35
你好,到时候可以收到专用发票 借:主营业务成本 贷:应付账款
可以。
等收到发票时 借:应付账款 贷:银行存款;这是付款的时候,而非收到发票的时候
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软件中用负数或者用红字都是可以的
2021-08-08 23:53:11

你好,是的。
2016-12-14 07:25:43

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47

你好,是主营业务成本,应交税费 的借方
2017-12-07 11:45:31
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