电子税务局发来一条推送提示企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示,异常项目名称为:企业开发票收入大于所得税费用申报收入,现在是不是我要更正汇算清缴报表里纳税调整附表调增收入其他项金额,然后在扣除类调整其他项相应金额,这样一收一付就不用补交税了哈,还是直接在汇算清缴报表的营业收入和主营业务成本里增加,并在财务报表年报和第四季度企业所得税报表更改利润表里的营业收入和成本好呢?
海瑞儿
于2022-04-11 17:04 发布 1643次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-04-11 17:53
同学你好
可以按照第一种来做
相关问题讨论
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同学好
是的,包括成本和费用
2022-01-15 10:38:28
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您好,营业成本=主营业务成本+其他业务成本
2020-01-13 11:22:26
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您好,同学,你有红冲的成本的吗?
企业所得税申报表是累积数
2021-10-29 22:20:46
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你好,你有红冲的成本的吗
2020-07-14 02:47:10
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你好,是的,你的理解正确。
2018-04-09 09:19:01
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海瑞儿 追问
2022-04-11 18:15
朴老师 解答
2022-04-11 18:35