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喜悦的鲜花
于2022-04-12 10:28 发布 621次浏览
耿老师
职称: 中级会计师
2022-04-12 11:30
你好!进项税差额不作单独凭证处理的,按实际发票金额填写就可以
喜悦的鲜花 追问
2022-04-12 15:09
问题是我们开票10万,税率3%,原交增值税3000元,但是有分包3万,减掉分包3万,我只要交增值税7万*0.03=2100元,只要交2100元,这个增值税差额900元怎么样做分录
耿老师 解答
2022-04-12 15:20
你好!你开票不是按差额开的?
2022-04-12 15:38
开票没有按差额开啊,发票还是按正常的3%的开。进来的发票是分包给个人的是按1%的进项销普票。
2022-04-12 16:19
你好!你们简易征收进项税不可以抵扣,只是开票是时按收入减成本的差额乘以3%税率计算销项税
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耿老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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喜悦的鲜花 追问
2022-04-12 15:09
耿老师 解答
2022-04-12 15:20
喜悦的鲜花 追问
2022-04-12 15:38
耿老师 解答
2022-04-12 16:19