12月份开了错误的发票1月份开红字发票冲了,又开了正确的,但是会计12月份已经上账申报增值税了,而且税也交了,现在这张正确的发票怎么处理?
小喵
于2017-04-12 17:45 发布 1472次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-04-12 18:18
1月份的税已经申报了,没有申报这张正确的,我想可不可以直接把正确的发票放在12月份的账里,1月份没有申报就不计提了,可以吗?(一般纳税人,税都已经申报过了也交了,就是没做账,我也是刚接手,之前都是其他人做的)
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你好,是进项红字还是销项红字?
2019-04-17 14:29:27
你好,和正常发票一样,只不过红字填写负数
2019-04-17 14:30:13
可以
但是自己申报不了
2021-01-19 11:19:59
若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04
你好,填写红字发票信息表之后,在税务的系统中就有一这笔红字,申报时会自动填到申报表附表中!
2018-11-28 18:01:13
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