送心意

家权老师

职称税务师

2022-04-12 11:59

是按你当月认证抵扣的进项税额 再加计抵扣

溢生有你 追问

2022-04-12 14:14

还是不太明白,有点绕呢老师

溢生有你 追问

2022-04-12 14:18

假如我的销项税额是150万,进项税额是120万.那么按着这个加计抵扣发,怎么核算我这个月应纳税呢,老师。您能给简单说下,我能看明白了。。

家权老师 解答

2022-04-12 14:22

你加计扣除的进项税额是120*10%

溢生有你 追问

2022-04-12 14:47

老师您能讲透彻一点吗,还是不太明白呢,这个加计抵扣是怎么回事

家权老师 解答

2022-04-12 15:08

意思是在原来已经抵扣的基础上再扣除10%,国家给予的减免税政策

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你好 应纳税额=应纳税所得额*税率 应纳税所得额抵扣和应纳税额抵免的扣除方式 是不一样的 应纳税所得额抵扣是从应纳税所得额中扣除然后计算税款 应纳税额抵免是直接抵扣税款,应纳税额=应纳税所得额*税率—应纳税额抵免的金额
2020-03-31 10:30:06
学员你好,未来期间可能取得的应纳税所得额就是未来你能够抵扣的金额
2021-12-22 06:45:03
这是税控收款机,不是税控盘
2020-03-10 13:17:16
应纳税额暂时性差异,理解时前边加俩字(未来),未来应纳税暂时性差异,所以递延所得税负债是要交税的。
2020-02-11 14:22:08
你好,具体是什么问题
2017-04-04 10:17:18
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