送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-12 14:28

您好
如果别的单位给开的技术服务费是为了收入对应发生的 可以计入主营业务成本

怕孤独的蚂蚁 追问

2022-04-12 14:44

没有对应收入,就是找的成本票,可以用吗老师

bamboo老师 解答

2022-04-12 14:49

那您往来可以做平么?有合同么?大概多少金额

怕孤独的蚂蚁 追问

2022-04-12 14:57

我们可以给他们打款,他们再返回来,合同也可以做,每次大概一两万的样子,这样操作可以吗?

bamboo老师 解答

2022-04-12 15:00

这样操作的话 可以的的

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同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
*研发和技术服务*技术咨询服务费 这个就可以,税收编码只需要一个星号,不要写几个
2020-09-10 14:08:44
您好,这个是可以的哈,可以
2022-12-11 10:38:19
可以的,这个是可以使用的额
2022-12-11 10:46:07
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