- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-12 17:38
你好在免抵收入里面填写。
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您好,一般来说,您有出口收入填附表一免税对应的栏次里面,您有认证的用于出口退税的进项税额就填在附表二里面的第24栏左右的本期发生额里面,还有填附表四的出口免税的销售额里面,
2019-05-13 21:49:07
附表一免税销售货物
认证的发票选择的是退税,勾选在附表二二十六到28,还有35蓝,然后去填写减免明细表。
2022-11-15 17:41:38
你好在免抵收入里面填写。
2022-04-12 17:38:26
一般在增值税的附表二中正常填写,然后再进项税额转出。
2019-06-12 14:13:53
你好,需要填写增值税减免税明细申报表
2019-06-03 11:01:25
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