送心意

张壹老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-13 08:41

你好,小企业分录
6月

借:应收账款1030贷:主营业务收入1000
应交税费-应交增值税307月

借:银行存款1019.7
财务费用10.3贷:应收账款1030

欣喜的香菇 追问

2022-04-13 16:58

1030?不是1130吗,6月开票的话不是应该按1130开吗?  7月不是享受了1%的折扣吗

张壹老师 解答

2022-04-13 17:08

你好,1%的折扣,是收款时的折扣,入在财务费用

欣喜的香菇 追问

2022-04-13 18:21

6月借应收账款1130贷主营业务收入1000应交税费_应交增值税销项税130    7月借银行存款1118.7 财务费用11.3贷应收账款1130 难道不是这样吗在小企业准则下

张壹老师 解答

2022-04-13 20:24

你好,是1130我看成小规模纳税人了。你6月就确认呢收入,你7月给对方折扣,你的折扣是入到财务费用里。

欣喜的香菇 追问

2022-04-13 22:09

我这样做对吗?因为题目是7月20收的款,在60天内享受1%的折扣  

张壹老师 解答

2022-04-14 05:49

你好,你做的分录是对的

欣喜的香菇 追问

2022-04-14 07:28

那在新收入准则下又应该怎么写分录呢?什么样的企业使用新收入准则?

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