公司中途建账,期初余额录完不平衡,差额以负数的行式记在了未分配利润里面,后期做账的时候发现预收账款里面有多记的,也有少记的,我该怎么调账呢?
甜美的棒棒糖
于2022-04-14 07:05 发布 1662次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-04-14 07:07
您好
后期做账的时候发现预收账款里面有多记的,也有少记的 那也通过未分配利润科目调整
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预收帐款转收入,直接做借:预收账软10000贷 收入 应交税费
2020-04-28 10:44:01
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您好
后期做账的时候发现预收账款里面有多记的,也有少记的 那也通过未分配利润科目调整
2022-04-14 07:07:32
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您好,还需要结转成本,借;利润分配-未分配利润,贷:库存商品等科目。
2018-10-19 22:13:42
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利润分配-未分配利润这个金额要修改资产负债表的年初未分配利润
2018-07-12 14:40:24
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你好,这个预收负债类科目,以后收回会形成一笔成本类科目,减少净利润,从而减少未分配利润
2019-09-06 11:44:34
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