原材料已经付款,货先到的按含税暂估,那生产部门领用原材料,是不是虚增原材料成本,因为是按含税暂估。但是不按含税暂估,之前的预付的款却对冲不平。主要问虚增原材料成本问题我应该怎么做分录才好
古无
于2022-04-14 08:33 发布 389次浏览
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- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-04-14 08:38
借:原材料
贷:应交税费-待转增值税进项 正数
应付账款-暂估
借:原材料 负数
贷:应交税费-待转增值税进项 正数
应付账款-暂估 负数
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你好
借库存商品借主营业务成本负数
然后再做正确的
2024-08-27 23:35:23
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先把上次的记账内容冲红凭证。这个月修改正确的就可以了。遇到问题及时修改。
2015-12-02 18:13:46
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您好,计算过程如下
发出材料成本=10000*2+2000*1.9=23800
结存材料成本=8000*2.1+3000*1.9=22500
2022-05-17 15:25:42
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您好
因为162被领用了啊 所以要减去 是减少的
2022-03-01 20:07:25
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1+材料成本差异率,因为这里材料成本差异率是-10%,所以1+(-10%)就变成减了
2019-12-20 12:55:58
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古无 追问
2022-04-14 08:40
家权老师 解答
2022-04-14 08:43