原材料已经付款,货先到的按含税暂估,那生产部门领用原材料,是不是虚增原材料成本,因为是按含税暂估。但是不按含税暂估,之前的预付的款却对冲不平。主要问虚增原材料成本问题我应该怎么做分录才好
古无
于2022-04-14 08:33 发布 364次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-04-14 08:38
借:原材料
贷:应交税费-待转增值税进项 正数
应付账款-暂估
借:原材料 负数
贷:应交税费-待转增值税进项 正数
应付账款-暂估 负数
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古无 追问
2022-04-14 08:40
家权老师 解答
2022-04-14 08:43