送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-14 16:25

可以的,必须计提的借管理费用,工资贷,应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬,工资贷银行存款。

云云  追问

2022-04-14 16:28

那我可以把这两笔做在一起不。先计提再发放。现在补8月的账,工资是7月的。我就备注补计提7月的行吗,本来是当月计提当月的对吗?

郭老师 解答

2022-04-14 16:32

可以的,可以这么做。

云云  追问

2022-04-14 16:59

老师,收到这种发票需要怎么做账?

郭老师 解答

2022-04-14 17:02

买来是做什么用的?

云云  追问

2022-04-14 17:12

销售给别人

郭老师 解答

2022-04-14 17:18

借库存商品
应交税费应交增值税进项
贷银行。

郭老师 解答

2022-04-14 17:18

销售出去,确认收入,结转成本就可以。

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