- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-04-14 11:00
工厂2月收到客户订金200000元,3月共出货390000元,3月出货当天把尾款190000元结清。之前2月的已记 借:银行存款200000元 贷:预收账款200000元 3月出货 借:预收账款 200000 银银存款190000元 贷:主营业务收入 390000元 。这样没问题吧。
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借:银行存款200000 贷:预收账款200000,借:预收账款390000 贷:主营业务收入
2017-04-14 10:49:15
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不是,这个是需要厂家那边开红字发票,你冲掉你之前做库存商品价格
2020-03-06 10:17:13
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借:库存商品
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:主营业务成本
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2017-08-09 17:22:30
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你好 费用不计提 一般按租期 一年的话 借方费用贷方预付账款 借方预付账款贷方银行
2019-01-08 18:16:07
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这个可以计入固定资产的
借:固定资产,应交税费—应交增值税—进项税,贷:银行存款
2021-12-03 17:31:00
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吴月柳 解答
2017-04-14 10:49
吴月柳 解答
2017-04-14 12:24