送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-15 11:09

你好;     借销售费用贷主营业务收入;  应交税费-应交增值税。 借主营业务成本贷库存商品

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-15 11:11

收到的是专票,金额是668,不含税金额是585.39,含税金额是82.61元
凭证应该怎么做呢
我是专票的话,要做进项税吗

meizi老师 解答

2022-04-15 11:14

 你好;    要做进项税等 借库存商品 进项税贷银行存款。 正好可以抵扣   

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-15 11:16

外购产品赠送客户应该视同销售吗

meizi老师 解答

2022-04-15 11:24

 你好; 是的。 要视同销售的   

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-15 11:28

贷主营业务收入;  应交税费-应交增值税。
主营业务收入和应交增值税怎么做呀
金额是怎么计算的
借销售费用    应交税费-增值税   贷主营业务收入;  应交税费-应交增值税-销项税
这样可以吗
我的主营业务收入和销项税怎么计算呀

meizi老师 解答

2022-04-15 11:33

你好; 主营业务收入; 你同期有这个产品销售没有; 没有的话参考市场价来做收入和计算增值税  

上传图片  
相关问题讨论
您好 请问去年是怎么写的分录
2020-02-06 12:20:24
一般是付款凭证
2015-12-10 20:48:57
你好; 借销售费用贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税。 借主营业务成本贷库存商品
2022-04-15 11:09:40
借 管理费用-业务招待费 贷 银行存款
2021-08-18 10:14:00
同学,你好,这个你可以列一个表,写上直接做凭证,他签字,但是没有发票,税前都不能扣除,所以尽量还是要求有发票。
2021-08-11 09:36:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...