- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-04-16 09:14
您好
借:管理费用-业务招待费 2120
借:应交税费-应交增值税-进项税额 120
贷:库存现金 2000+120=2120
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 120
相关问题讨论

同学您好,视同普票一起进费用处理
2023-05-14 10:43:52

借销售费用、招待费贷、其他应付款,
借其他应付款贷、银行存款。
2021-09-08 10:47:20

汇算清缴,不做分录!(只调整申报表,不调账)
2018-12-26 12:09:13

您好:增值税专票需要价税分离,普票就不用了。
2019-03-10 18:24:26

您好
借:管理费用-业务招待费 2120
借:应交税费-应交增值税-进项税额 120
贷:库存现金 2000%2B120=2120
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 120
2022-04-16 09:14:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息