送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-16 09:14

您好
借:管理费用-业务招待费 2120
借:应交税费-应交增值税-进项税额 120
贷:库存现金 2000+120=2120
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出  120

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相关问题讨论
同学您好,视同普票一起进费用处理
2023-05-14 10:43:52
借销售费用、招待费贷、其他应付款, 借其他应付款贷、银行存款。
2021-09-08 10:47:20
汇算清缴,不做分录!(只调整申报表,不调账)
2018-12-26 12:09:13
您好:增值税专票需要价税分离,普票就不用了。
2019-03-10 18:24:26
您好 借:管理费用-业务招待费 2120 借:应交税费-应交增值税-进项税额 120 贷:库存现金 2000%2B120=2120 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 120
2022-04-16 09:14:11
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