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不安的草丛
于2022-04-17 13:37 发布 594次浏览
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-04-17 13:39
同学,你好嗯嗯,可以的借:固定资产-暂估贷:银行存款
不安的草丛 追问
2022-04-17 14:05
你好,供应商确定下个月开增值税专票给我们,我们收到票可以抵扣,为什么分录中没有反映进项税的呢?
小菲老师 解答
2022-04-17 14:07
同学,你好下个月再入税金
2022-04-17 14:10
请问为什么当月不写进项税呢?请说详细一些,我不太明白。
同学,你好因为没有发票,只是暂估
2022-04-17 14:22
如果这些物资在没有安装好的情况下,需要计提折旧吗?
2022-04-17 14:23
同学,你好不需要折旧
2022-04-17 14:46
是因为没有安装好,不能使用,使用才不要计提折旧吗?
同学,你好使用才需要计提折旧
2022-04-17 15:18
你好,我上月预付点单设备系统时,分录是借:预付账款--供应商 贷:银行存款 ,请问这个月暂估分录怎么写?
2022-04-17 15:21
借:固定资产-暂估贷:预付账款--供应商
2022-04-17 15:31
像这种需要专人安装才能使用的系统设备,是不是应该先计入在建工程--暂估 科目?等下月安装好了在转入固定资产?
2022-04-17 15:32
同学,你好如果安装时间很长,需要计入在建工程
2022-04-17 15:44
就安装几天可以用在建工程科目吗?主要是收到货一两个月后才来专人安装,用固定资产科目一直不计提感觉怪怪的,而且时间长了自己也记不得为什么一直不计提的原因了。
2022-04-17 15:45
同学,你好几天,就不用了
2022-04-17 16:00
怕时间长了自己也记不得为什么一直不计提的原因,我想用在建工程--暂估,请问可以吗?
2022-04-17 16:04
同学,你好如果你想这么做,也可以的
2022-04-17 16:09
税务方面不会有什么影响吧?
2022-04-17 16:12
同学,你好一般无影响
2022-04-17 16:20
下个月再做个红冲 借:在建工程-暂估(负数)贷:预付账款--供应商(负数) 对吗?
同学,你好嗯嗯,是的
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小菲老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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2022-04-17 16:12
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2022-04-17 16:20
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