送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-04-16 21:33

我以为不可以,去年年末的时候把已计提的应付职工薪酬结转到了其他应付款里了。怎么办?

晨曦 追问

2017-04-16 21:35

就是再冲回来吗?

晨曦 追问

2017-04-16 21:38

好的,谢谢!

邹老师 解答

2017-04-16 21:30

你好,可以的

邹老师 解答

2017-04-16 21:34

做调整分录了 
借;其他应付款  贷;应付职工薪酬

邹老师 解答

2017-04-16 21:36

你好,是的

邹老师 解答

2017-04-16 21:39

不客气,祝你学习愉快,工作顺利

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相关问题讨论
你好 是不是你们还有没有发放的工资或者支付的应付职工薪酬 导致有余额
2019-07-17 10:48:57
说明有计提的工资未发放
2019-05-30 08:54:16
这是不对的,这个借方是表示是支付了,贷方才是计提没有发
2020-04-02 12:55:27
借管理费用贷应付职工薪酬。
2020-04-13 15:46:53
是的,表明尚未支付的工资
2018-09-25 16:44:46
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