送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-19 10:21

借,管理费用贷,其他应付款。

东老师 解答

2022-04-19 10:21

归还的时候借,其他应付款在银行存款。

_ 追问

2022-04-19 10:29

费用报销时:
借:管理费用-开办费
  贷:其他应付款
归还的时候借,其他应付款在银行存款。这个不懂您的意思

东老师 解答

2022-04-19 10:29

就直接把钱归还给老板了呀。

_ 追问

2022-04-19 10:33

公司是认缴资本,老板垫付的费用就相当于用实收资本的钱来报销费用,这种要怎么做分录呢?还是要一直挂账在那里,先不处理么?

东老师 解答

2022-04-19 10:33

你的意思是把其他应付款转到实收资本吗?

_ 追问

2022-04-19 14:46

按照这样是什么分录呢?老板之前购买的东西很多都是没有发票的,可以直接入账吗?

东老师 解答

2022-04-19 14:47

没有发票的话,也是可以直接入账。

_ 追问

2022-04-19 14:57

那到时税前扣除,是全额扣除还是按多少比例扣除的呢?

东老师 解答

2022-04-19 14:58

你这个需要看到底是什么费用?

_ 追问

2022-04-19 14:59

开业筹办期间的开办费这些呢?

东老师 解答

2022-04-19 15:00

这些的话是可以扣除的。

_ 追问

2022-04-19 15:01

是可以全额扣除?需要什么附件或收据入账呢?

东老师 解答

2022-04-19 15:02

这个需要取得发票才可以。

_ 追问

2022-04-19 15:03

开业筹办期间的开办费这些费用,没有发票,是按多少比例扣除?

东老师 解答

2022-04-19 15:03

发票是不能税前扣除的。

_ 追问

2022-04-19 15:07

不知道是否我提问的不够专业,您每次给我的反馈咨询都没有能解决我的疑问,说句抱歉的话,我非常怀疑你的专业

东老师 解答

2022-04-19 15:10

这个问题可能是我回答的不好,十分抱歉。

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