借:应收账款9800 贷:以前年度损益调整-主营业务收入8672.57 应交税费-增值税1127.43 借:以前年度损益调整8672.57 贷:利润分配-未分配利润8672.57 借:以前年度损益调整-所得税费用216.81(2.5%税率) 贷:应交税费-所得税216.81 借:利润分配-未分配利润845.58=(8672.57-216.81)*10% 贷:盈余公积845.58 老师我们去年少计一笔收入,现在要调,帮我看一下我做的对不,这样调完报表勾稽关系不对了未分配利润期末数不等于期初数+净利润+以前年度损益调整+盈余公积差额
欣欣子
于2022-04-20 09:16 发布 330次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
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你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
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可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
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没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09
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你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
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