运输公司收到去年的成本票金额大于暂估金额,红冲 问
多余部分,可先计入管理费用-运输费 答
公司是做医疗设备的销售的,现在是有台设备要租赁 问
确实是租赁,为何不能开租赁发票 ? 答
公司是做医疗设备的,现在有台设备是投放的,请教下 问
意思是免费给医院使用,但耗材要从公司购买 ? 答
老师,超市购买福利和办公大厦房租,电子发票(普通发 问
同学,你好 普通发票,全额入费用,不抵扣 答
老师我们公司反了100元个税手续费,这个申报增值税 问
退手续费 借:银行存款 贷:其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 (税率:小规模是1%,一般纳税人6%) 其他业务收入=收款金额÷(1%2B税率) 答

老师请问今年的增值税附加税退税账务怎么处理?
答: 你好 借:银行存款,贷:应交税费—附加税
老师,你好,增值税申请退税了,已经到账了,但是我做账时把附加税也做成退税了,退税只退了增值税,没有退附加税,那我附加税怎么做账,调平?
答: 你好这个你之前附加税你做啥 你做成退税,你做啥?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师比如我2023年8月收到了增值税留底退税额50万(假定这部分的附加税是5万),当月我一般计税需要缴纳附加税1万 针对这部分的附加税我是可以抵扣以后期间的附加税(一般计税) 对不?我想知道的是 我从什么时候可以抵扣, 就拿这个假设:我可以这样处理: 我在9.15之前申报8月的增值税附加税1万 可以抵扣我之前因为留底退税的附加(限额5) 这样下来我这边就不用缴纳附加税 还可以结转4万在以后期间抵扣?
答: 对的,是的 是这么理解的


碧蓝的萝莉 追问
2022-04-24 15:27
bamboo老师 解答
2022-04-24 15:28