您好,请问收到客户给报销的餐费和打车费如何入账 问
那个计入业务招待费 答
做内账用表格做还是财务软件,收入和支需要将税点 问
建议还是财务软件做,收入和支出根据会计制度规范做账 答
你好老师,新公司刚刚成立再没有收到第一笔收入前 问
您好,是的,都计入开办费里面 答
凭证复合怎么取消? 问
同学你好 是什么软件 答
老师,您好,我一直对计提固定资产折旧方法不是太确 问
同学,你好 借:固定资产 贷:银行存款 折旧一般是年限折旧法,比如5年,没有残值。20000/5=4000 借:费用4000 贷:累计折旧4000 答
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2015年3月和2017年5月用公司名义购买车辆,现在需要把公司的名义转成个人的名字,发票应该怎么样开?账务怎么处理?2015年那台车折旧已经提完了,只留下残值了,
答: 你好,你们单位开给个人或者是你们单位不开发票,去二手交易市场办理过户的时候,那边也可以开出发票来的。 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
公司2015年3月购买一辆客车,折旧已计提完,2020年7月把车卖给了个人,请问我怎么做账务处理和税务处理?
答: 你好 你们这个折旧之前有残值吗 是100元的原值 就累计折旧了100元吗? 这样好判断科目 之前抵扣过进项税没有
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师,我们公司2018年4月30老板以公司名义购买了一辆小轿车价值405811元,到今年4月份已经折旧77104元,账目价值328707元,现在公司新加了股东,老板就把这辆车转到自己私人名下,转让价格1000元,我这账务怎么处理,税务上这边要处理些什么?
答: 您好,账务处理是借固定资产清理328707累计折旧77104贷固定资产405811。借银行存款1000贷固定资产清理 应交税费应交增值税,借资产清理损益,贷固定资产清理。
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实操学堂 追问
2022-04-24 17:02
郭老师 解答
2022-04-24 18:10