您好,请问一下,上月新出新政策,每月计提主营业务税金及附加都是按照增值税的0.07,但是上月附加减半征收,我上月已入账,刚才核账时候发现不对,我就想请问老师,这个账怎么填?还有就是每月月底计提,那月底那张结转损益的每个科目都要冲红重新做吗?
欣欣子
于2022-04-28 14:28 发布 381次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-28 14:31
你好; 先全额计提 ; 享受优惠政策; 把减半的部分 转营业外收入去
相关问题讨论
你好,现在没有主营业务税金及附加,营业税金及附加,指的都是税金及附加
2020-04-02 10:48:08
您好
主营业务税金及附加改为税金及附加科目了
没有其他业务税金及附加这个科目
2019-08-27 14:16:13
你好,就是以实际缴纳的增值税,消费税为计税依据
2016-10-06 17:34:05
你好,在有营业税的时期,营业税通过主营业务税金及附加核算的
现在统一调整为税金及附加科目了
2018-09-30 10:03:46
您好,前者核算的是与收入有关的税费,增值税附加税的,城建税,教育费附加,后者是与收入无关的税费,土地使用税等。
2017-06-20 14:14:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
欣欣子 追问
2022-04-28 14:46
meizi老师 解答
2022-04-28 14:49