老师,收到一个公司的应收款,60万,是公账汇进来的,他说不要票,叫我们给他开给另一个公司。说是这笔款,是代那个公司付的,那账我该怎么做呢
qin
于2022-04-28 14:52 发布 1060次浏览
- 送心意
海棠老师
职称: 中级会计师
2022-04-28 14:58
收到款
借:银行存款
贷:其他应付款
开发票
借应收账款
贷主营业务收入等
借其他应付款
贷应收账款
相关问题讨论

首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的
借:银行 4.1汇率 (银行买价)
汇兑损益
贷:银行存款外币(人民币中间价)
借:外币银行存款 收款日汇率
汇兑损益
贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39

借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25

可以计入坏账损失的的
2019-07-11 14:05:39

你好’本月收回上月已确认并作为坏账转销的应收账款5万,
借,应收账款5
贷,坏账准备5
同时
借,银行存款5
贷,应收账款5
是坏账准备增加。
2020-07-01 17:58:01

您好
请问您期初除了应收外有别的余额么
2020-03-31 13:36:36
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qin 追问
2022-04-28 15:12
海棠老师 解答
2022-04-28 15:19