16年企业亏损, 所得税是-50000 。那么17年四月份申报企业所得税盈利10000应该交2500的,当时做账也做了计提所得税借所得税2500贷应交税金企业所得税2500 可是在这次申报的时候, 系统自动带入了以前的亏损,等于这2500就没有交, 2014年4月凭证直接 借应交税金企业所得税2500 贷利润分配——未分配利润 2500 这种做法对么?
养猫专业户
于2017-04-24 11:34 发布 657次浏览
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