送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-29 15:54

您好,借:管理费用  贷:银行存款   借:应交税费-应交增值税(减免税款)  借:管理费用(负数)

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2022-04-29 16:04

我现在是直接做    借:管理费用-服务费   280    贷:银行存款   280     有发票的,但是还没有抵扣增值税。分录需要调整吗?是调整只能在4月调整了,3月已经结账了

东老师 解答

2022-04-29 16:05

再四月份做后面的凭证也可以的

东老师 解答

2022-04-29 16:10

如果满意帮忙给个五星好评,谢谢 拜托了

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2022-04-29 16:11

你的意思是3月份先做    借:管理费用-服务费   280    贷:银行存款   280     这一笔是吗,那发票呢?发票放在哪里?发票是3月开的,但是申报增值税的时候还并没有全额抵扣的

东老师 解答

2022-04-29 16:12

发票放在三月,然后四月再做一笔后面的分录就行

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2022-04-29 16:15

你的意思是,发票,银行回单,还有三月做的那笔分录全部都放在三月,然后在4月再做一笔分录 借:应交税费-应交增值税(减免税款)  借:管理费用(负数)  是吗

东老师 解答

2022-04-29 16:18

对的,没错就是这个意思 

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2022-04-29 16:20

你这个抵扣增值税的分录是对的吗

东老师 解答

2022-04-29 16:21

肯定是没问题的,肯定是对的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2022-04-29 16:22

除了放  应交税费-应交增值税(减免税款)还可以放哪个科目呀

东老师 解答

2022-04-29 16:23

就是应该放在这个科目是最正确的,其他的科目不太合适

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