增值税是销售商品交销项税,那买进商品,什么时候有应交税费-进项税额?这个就是借方没有:应交税费-应交增值税-进项税额!假如是增值税专用发票!
青草依依
于2017-04-24 14:48 发布 1228次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-04-24 14:49
因为这个是普通发票所以没有进项税额
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这个需要看你做账咋做的,1.一般是当月的,.应交增值税转出未交增值税 这个上期留底借方一般也是可以抵扣,4.应交税费待认证进项 这个还没有认证的可以后续抵扣的
2020-01-10 10:17:54
您好
请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
不可以的,要作为进项税转出,红字发票是不能认证抵扣的
2018-10-11 10:42:31
你好,可以,收到红字发票就是做跟分录相同金额红字
2018-10-11 10:48:25
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59
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