送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-27 14:39

最好给对方要发票。如果确实无发票,可以记入成本费用,但是摊销不能税前扣除,还存在被查后补税罚款的风险的,建议记入内账操作。

娟子 追问

2017-04-27 14:43

@王老师:因为行业比较特殊,成本支出都是没有正规发票的,但后期老板说会在外面买票回来冲,前期的账该如何做呢,是否可以先做成劳务成本,等有发票了再结转成主营业务成本

王雁鸣老师 解答

2017-04-27 14:44

前期的账可以做成劳务成本,等有了发票再结转成主营业成本的。

娟子 追问

2017-04-27 14:48

@王老师:业务招待费及差旅费是应该计费用还是成本,为什么外账差旅费利润表上会显示成研究费用,该如何改

王雁鸣老师 解答

2017-04-27 14:51

业务招待费及差旅费是应该计费用,外账差旅费利润表上会显示成研究费用,您咨询一下软件供应商的服务人员吧。

娟子 追问

2017-04-27 14:52

@王老师:好的,刚才说的无票支出是打给个人的,是做劳务成本好些还是做其他应收款好一些啊

王雁鸣老师 解答

2017-04-27 14:55

如果没有发票的话,做其他应收款好一些的。

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