收入收款10万元,对方开票技术服务费7万,7万服务费直接从收入中扣除,余额打10万,(相当于有17万的收入又付了7万费用)这个7万我公司付了,收到了进项发票没有凭证,怎么避税做分录?没有付款凭证
carol.
于2022-05-10 11:20 发布 1474次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-05-10 11:23
你好; 你描述下你 这个支付的 7万 和你收款的10万分别是什么业务 ;
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你是税控盘的服务费,税控盘的服务费要去税局备案,其他服务费不用的,直接抵扣
2018-11-05 16:31:21
您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
没问题的,祝您生活愉快
2018-09-27 16:10:30
同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
亲爱的学员上午好。可以开技术服务费。
2023-02-12 12:52:14
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carol. 追问
2022-05-10 13:38
meizi老师 解答
2022-05-10 13:57