送心意

税剑法盾

职称法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员

2022-05-11 13:28

您好,跨年了,建议按月摊销,预付账款摊销进管理费用。

明亮的奇迹 追问

2022-05-11 13:45

发票已经收到了。应该直接   借:摊销费用    贷方:银行存款  。然后每月摊销  借:管理费用      贷:待摊费用      这样对吗?

税剑法盾 解答

2022-05-11 13:47

您好,对的,是这样的。

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相关问题讨论
您好,跨年了,建议按月摊销,预付账款摊销进管理费用。
2022-05-11 13:28:33
你可以按月摊销处理,这不影响。
2020-05-07 09:52:56
你好  直接记管理费用不用摊销 
2022-12-13 17:08:56
你定制这个软件项目是要销售吗?如果是的话计入成本就可以的。
2022-02-15 17:08:01
你好,你们酒店规模大就直接计入管理费用
2024-04-02 08:50:19
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