送心意

税剑法盾

职称法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员

2022-05-11 13:28

您好,跨年了,建议按月摊销,预付账款摊销进管理费用。

明亮的奇迹 追问

2022-05-11 13:45

发票已经收到了。应该直接   借:摊销费用    贷方:银行存款  。然后每月摊销  借:管理费用      贷:待摊费用      这样对吗?

税剑法盾 解答

2022-05-11 13:47

您好,对的,是这样的。

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