老师,您好,我咨询个问题,像装修费,已经完工开始使用,收到了部分发票,余下的尾款还不能确定,我可以先把收到发票的部分转入长期待摊费用进行摊销,后期收到尾款发票计入长期待摊,然后按长期待摊费用的余值进行摊销吗?
余伟彬
于2022-05-12 12:02 发布 912次浏览
- 送心意
秦枫老师
职称: 中级会计师,经济师,税务师
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是的,是这样做摊销分录
2018-11-04 10:47:43
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你好,摊销是这样做账务处理的
2018-05-02 09:37:33
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你好!是的,末级科目下核算的内容不一样不要混用。
2015-01-02 10:48:00
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您好,摊销的分录不对,应该是,借:管理费用-长期待摊费用摊销,4166.67,贷:长期待摊费用-装修费,4166.67
2017-04-01 17:40:13
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您好
这样账务处理正确的
2019-06-26 11:08:59
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