送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-05-12 17:51

借预收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项

郭老师 解答

2022-05-12 17:51

第二个分录应该确认收入的。

5fsshz 追问

2022-05-12 17:58

给供应商打款了,还没收到供应商发票
借:预付款
   贷:银行存款

收到发票:
          借:主营业务成本
                  应交税费—进项
                    贷:预付账款
我们没有库存商品
这样可以吗老师

郭老师 解答

2022-05-12 18:06

你做主营业务成本的当月有收入吗?有收入才能做成本,如果没有的不可以。

5fsshz 追问

2022-05-12 20:48

有收入老师,有销项票  也有进项票,只是个别票开的不及时

郭老师 解答

2022-05-12 20:49

可以的,当月有收入,可以结转成本。

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相关问题讨论
你好,学员,这个没问题的
2022-10-29 13:07:50
你好,同学,增值税的纳税义务发生时间为货物移送当天,也就是说如果货物的风险和报酬已经转移了,就应该确认收入,并提增值税.
2021-03-01 19:28:38
你好! 你理解的对。 按规定,小规模纳税人,应交税费- 应交增值税不用再写明细科目“销项税额”
2018-09-15 20:04:47
银行存款是收就入与预收款的差额,客户银行支付了,你们收到确认银行存款
2019-04-03 17:15:49
同学您好,第一个,但是是需要预交税款的
2021-10-20 21:00:26
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