- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-05-13 11:39
账务处理过程
1)出售、报废和毁损的固定资产转入清理时,
借:固定资产清理 (转入清理的固定资产账面价值)
累计折旧(已计提的折旧)
固定资产减值准备(已计提的减值准备)
贷:固定资产 (固定资产的账面原价)
(2)发生清理费用时,
借:固定资产清理
贷:银行存款
(3)计算交纳税金时,企业销售房屋、建筑物等不动产,按照税法的有关规定,应按其销售额计算交纳营业税;销售设备缴纳增值税.
借:固定资产清理
贷:应交税费--应交营业税
贷:应交税费--应交增值税销项税(如果是设备)
(4)收回出售固定资产的价款、残料价值和变价收入等时,
借:银行存款
原材料等
贷:固定资产清理
(5)应由保险公司或过失人赔偿时,
借:其他应收款
贷:固定资产清理
(6)固定资产清理后的净收益,
借:固定资产清理
贷:长期待摊费用(属于筹建期间)
营业外收入--处理固定资产净收益 (属于生产经营期间)
(7)固定资产清理后的净损失,
借:长期待摊费用 (属于筹建期间)
营业外支出:非常损失 (属于生产经营期间因为自然灾害等非正常原因造成的损失)
营业外支出--处理固定资产净损失(属于生产经营期间正常的处理损失)
贷:固定资产清理
相关问题讨论

是的,需要按照账面价值和处置价款来计算处置损益
2022-04-25 10:35:54

处置固定资产处置了45000,需要交税的,增值税,附加税,城建税,所得税
2019-07-22 15:34:42

您好,处置的时候咱是
借固定资产清理,借累计折旧贷固定资产
,借银行存款贷固定资产清理,贷应交税费。
固定资产清理的差额转入资产处置损益,然后再转入营业外收入或营业外支出。
2022-09-06 11:52:40

你好,首先是这样,你如果不想留下问题的话,他不要开发票,你也可以开给他,他不要就自己去处置好了。
你可以写收据,签订合同。正常做固定资产清理
2023-07-18 16:10:36

你好,按购进时税目和名称开,税率3%
清理残值
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
变卖
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费-增值税-销项(未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1%
结转清理余额
借:资产处置损益
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2023-07-17 17:16:42
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