老师,我们收到的税局退部分企业所得税的这个申请,是后期更正了报表,所以之前多缴的税要退回,现在税局要求说明更正报表的原因,我看了下凭证,是管理费用里的会议费少记了,应该是当时没拿到发票,所以就没记,后来拿到发票了就补记进去,现在我看了他说是会议费,但是开的是酒水的发票。那这个原因我要怎么写呢
拼搏
于2022-05-17 14:13 发布 549次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-05-17 14:17
你好,你这种情况呀,是有问题的,首先你酒水的发票正常来说,你要牵扯到调整了,如果说你默认的他是会议费的话,你就肯定没有调整。
相关问题讨论
同学你好
这个可以的哦
2023-11-26 05:13:39
老师们公司给员工租的房,未开票给我们公司,在算企业所得税汇缴的时候,这个费用管理费用福利费是不是要调增是需要纳税调增,第二就是这个房屋发生的物管费,物业给我们公司开了专票,可以抵扣吗?你们要是一般纳税人是可以抵扣
2019-05-26 15:36:18
费用归集时,少计入其他科目
2023-07-25 10:47:26
您好,您指的是什么管理费
2024-03-21 11:08:08
你好,你这种情况呀,是有问题的,首先你酒水的发票正常来说,你要牵扯到调整了,如果说你默认的他是会议费的话,你就肯定没有调整。
2022-05-17 14:17:45
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