- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-05-05 09:59
是的,没有变化
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你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
不用,还在应交税费-应交增值税-进项就行
2015-07-17 16:42:18
您好,是的,理解正确的
2020-07-07 16:45:25
你好!如果不存在尚未抵扣的增值税,可以不做这一笔分录。直接将销项进项税额差额转入未交增值税。
2019-05-24 11:11:50
https://www.acc5.com/news-zhichang/detail_57016.html
您好您看看上方链接哦。进项大于销项 就是留抵 可在以后各期抵扣 不用账务处理
2019-06-25 10:46:29
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2017-05-05 10:00
袁老师 解答
2017-05-05 10:04