送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-05 12:11

你好,是对的

追问

2017-05-05 12:20

@邹老师:那开票的时候怎么做凭证呢,借:预收账款  贷:主营业务收入,贷:应交税金-简易计税。这样预交税金和简易计税两个科目都有余额,这个需要对冲吗

邹老师 解答

2017-05-05 12:21

需要对冲

追问

2017-05-05 12:24

@邹老师:年末对冲还是月末对冲?我这个项目是简易计税,预交的时候不用预交增值税科目,直接用简易计税科目可以吗

邹老师 解答

2017-05-05 12:24

你好,每个月对冲就是了

追问

2017-05-05 12:26

@邹老师:好,谢谢老师

邹老师 解答

2017-05-05 13:28

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

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相关问题讨论
你好,是对的
2017-05-05 12:11:11
你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17
预收开了发票?红冲左开发票的相反分录就可以
2019-02-22 17:43:07
借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-预缴增值税 这样处理哈
2020-06-28 13:54:18
你好,同学,增值税的纳税义务发生时间为货物移送当天,也就是说如果货物的风险和报酬已经转移了,就应该确认收入,并提增值税.
2021-03-01 19:28:38
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