送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-05-19 13:14

你的增量留底退税退回来的金额
如果退回来的金额大于你的缴纳的应交增值税,填写的是应交增值税的金额,剩下的以后再抵扣。

豆豆 追问

2022-05-19 13:18

老师,这个金额已经退回来了,那么申报附加税时就不用了再抵减了吧?(就是申报附加税的基数按抵减前的还是抵减后的)

郭老师 解答

2022-05-19 13:21

需要减去的你的计税依据,就等于缴纳的增值税减去增量留底退税,作为附加税的计税依据。

豆豆 追问

2022-05-19 13:23

好的,非常感谢老师的解答,祝您工作愉快!

郭老师 解答

2022-05-19 13:23

不客气,工作愉快,非常感谢

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相关问题讨论
不用做。以时间缴纳计提
2023-07-16 10:16:59
你按照5月份实际扣款金额,计提税金及附加,数字跟缴纳一致就行,如果你上期计提了跟本期扣款不一致的,将上期红线红冲了,按照正确扣款的计提!
2022-07-01 10:02:07
您好 做计提跟缴纳相同的红字分录就好了
2022-05-26 22:17:40
你好,退回的这些,咱一月份二月份的时候,咱都计提发放了,你去反冲当时的凭证就可以的。
2022-05-05 15:41:22
这个你是需要退回来吗?
2022-04-18 09:31:44
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