送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-05-20 10:24

借固定资产贷利润分配未分配利润,然后之前少计提的折旧补

郭老师 解答

2022-05-20 10:24

这个是子宫食堂使用的吗?

ellenwzz 追问

2022-05-20 10:34

不是,具体我也不清楚是给谁的,之前的那个做到职工福利的那一笔,还红冲吗

郭老师 解答

2022-05-20 10:36

需要红冲的
你这个固定资产折旧打算坐到哪里?是福利费吗?

ellenwzz 追问

2022-05-20 10:38

首先是不是做一个固定资产增加的科目,然后计提折旧,借管理费用折旧费,贷累计折旧

郭老师 解答

2022-05-20 10:42

好对的是的是这么做的。

ellenwzz 追问

2022-05-20 10:51

那老师,那个资产增加就得做固定资产,贷利润分配未分配利润吗
我们这次汇算清缴没有做
没有调减或者调增

郭老师 解答

2022-05-20 10:54

汇算清缴需要调整的,你这个福利费不允许抵扣。

郭老师 解答

2022-05-20 10:55

职工薪酬明细表,实际金额和税收金额减去这个就可以的。

ellenwzz 追问

2022-05-20 11:01

但是我们公司本来就是亏损,所以也没有调

ellenwzz 追问

2022-05-20 11:02

不调会有什么影响

郭老师 解答

2022-05-20 11:03

不调有影响的,你多抵扣所得税。

ellenwzz 追问

2022-05-20 11:07

那我们公司本来就亏损,所以之前缴纳的所得税,还退回来了,这个也没有调

郭老师 解答

2022-05-20 11:09

你好,那也得需要调整的,你亏损1000和亏损100不一样的,以后允许弥补的也是1000,如果你不调整

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