师我单位2021年11月计提的工资是6万元,借:管理费用-工资6万 贷:应付职工工资6万,月底结转期间损益,12月实际发放工资5万元,借应付职工工资5万 贷:银行存款5万,之后会计没在进行账务处理,今年发现应付职工工资贷方1万,这怎么做调整分录呢?已经跨年度了
实操学堂
于2022-05-20 10:58 发布 1138次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,计入营业外支出科目,
2023-11-23 14:07:11
可以的,你的分录是正确的
2023-09-07 10:29:59
借:管理费用-员工福利 贷:银行存款
可以的
2023-08-10 16:47:23
你好!可以的。可以这样
2023-07-18 17:07:22
直接按发票的金额入账。后面追欠发票
2023-02-03 15:30:51
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