送心意

林夕老师

职称注册会计师,税务师

2022-05-20 11:44

你好同学:
这个月末或年末,对差额集中进行处理下。
对采购,销售的数据整体计算,然后将差额结转到主营业务成本中。

半夏花语 追问

2022-05-20 11:54

那如果到月末或年末,这个产品还没有卖完,这个时候调整数据因该还是不对的,我可以在第一个月销售的时候,就把总的差额给它调整了,然后这样后面每个月销售产品结转后剩余金额就跟库存货价格相符了吧,我可以这样做吗?外账应该不行,我做内帐可以吧?

林夕老师 解答

2022-05-20 11:57

你好同学:
你可以根据中间某个产品全部卖完;把差额清零一下。基本上是可以的,这个差额不大的。
内账是可以的。外账直接按照原来的计算。

半夏花语 追问

2022-05-20 11:58

比如:总价5869.4元,数量2296 ,单价四舍五入后就是2.56,这样总的就多结转了8.36元,第一个月我就把这个8.36元给他调整了,后面每个月销售后,账上的余额跟实际库存价就相符了,这样就不怕后面忘记调整或调整错误,我这样可以吗

半夏花语 追问

2022-05-20 12:03

这样我才知道,月末盘库存的时候,盘多盘少我才比较好找原因

林夕老师 解答

2022-05-20 12:09

你好同学:

这种情况,你最好使用EXCEL做个台账。自己单独计算一下,这样可以多保留一些小数,与系统里一比较就能发现这个差额了。
其实也就是这个差额以什么方式求出来。【只是有些增加工作量】

你可以比较着,看看那种更容易操作些~
你的方法,目的可以达到,就是中间需要反复留意。

半夏花语 追问

2022-05-20 14:40

好的,感谢老师

林夕老师 解答

2022-05-20 14:42

你好同学:
加油,希望老师的解答对你有所帮助~

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