送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-05-20 14:42

你好,这个500万的话,他是你的收入加上你的销项税额。

实操学堂 追问

2022-05-20 14:47

我们下面有个挂靠企业,他是借我们公司的名字在外面干活儿,然后相当于我们给他公司前期这500万的税是我们交的,后来后来的话就是我们底下借我们,我们这个名字的话,又给我们公司开了500万的发票的增值税,他们那个是不是要进项税,是不是他给我们交了500万的进项税,是不是把我们之前交的税是不是应当退回来啊

李霞老师 解答

2022-05-20 14:50

你们开出了500万,你可以让这个公司再给你们往里开发票,可以开个400万左右,这样你们再交一部分税,交税的那些钱让对方再从私户里补给你就可以了。

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相关问题讨论
您好,是后者销项发票的增值税减去进项税额
2018-12-02 11:56:17
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
你开票的就是记应交税费-增值税(销项)
2019-03-22 12:42:26
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
可以抵扣。增值税进项跟你开具销项普票专票没有关系,主要取决于是否是一般纳税人,进项是否取得专票,是否符合抵扣的规定。
2018-06-29 11:35:20
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