公司是现代服务业 增值税是当月上交上月增值税的,可以不设“应交税费-应交增值税(转出未交增值税)”吗? 我的增值税全套做下来的分录是1.借主营业务成本 应交税费-进项税 贷应付账款 2.借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销销项税 3.借应交税费-销项税 贷应交税费-进项税 4如果月末销项税有贷方余额.借应交税费-销项税 贷银行存款 增值税账全套下来是这样的吗
可乐加番茄
于2017-05-07 00:06 发布 1128次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-05-07 00:27
这样不符合规定要求的,要按正规设置明细科目
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你好,小规模贷方是应交税费——应交增值税
2017-06-29 22:04:28

注意小规模纳税人没有下面这步分录的
结转,借应交税费转出未交增值税,贷应交税费未交增值税
其他两个分录都是正确的。
2019-06-17 19:38:52

您好
您这样账务处理正确的
如果没认证的进项票也做账
借:库存商品
应交税费-待认证进项税额
贷:银行存款
认证抵扣的时候
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应交税费-待认证进项税额
其余的分录都一样的写
2019-09-26 22:41:07

你好!
对的。做的很对!
2018-09-06 18:58:31

第2笔不对,先入库再结转借:库存商品 80000
应交税费-应交增值税-进项税8000
贷:银行存款88000
借 主营业务成本:80000
贷:库存商品 80000
2020-04-03 11:02:59
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可乐加番茄 追问
2017-05-07 00:33
吴月柳 解答
2017-05-07 00:38