【简答题】甲公司是会计师事务所的常年审计客户,主要从事肉制品的加工和销售。A注册会计师负责审计甲公司2015年度财务报表。甲公司部分原材料系向农户采购。财务人员办理结算时应当查验农户身份证,并将身份证复印件及农户签字的收据作为付款凭证附件。2000元以上的付款应当通过银行转账。注册会计师在实施控制测试时,发现一笔8000元的采购交易被拆分成八笔,以现金支付。财务经理解释该农户无银行卡。 要求:针对该情况,注册会计师应当实施何种审计程序。
大力的乐曲
于2022-05-21 09:11 发布 1300次浏览
- 送心意
冰冰老师
职称: 注册会计师专业阶段合格
2022-05-21 09:20
同学早,题目中业务人员将一笔交易拆分成8笔,是为了规避银行转账相关的内部控制,控制未得到有效执行,因此需要采取必要的实质性程序完整交易的真实性,比如查验结算单、入库单,必要时根据农户身份信息向当事人进行询问核验
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