送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-08 09:28

也就是说购买方可以先做借原材料,贷应付账款,然后借应付账款和进项税,贷银行存款。

LE 追问

2017-05-08 09:47

我的账务处理对吗,不对 应该怎样处理?

LE 追问

2017-05-08 10:05

可是已经入库了啊,接下来你的回答估计是暂估,但是如果我的合同约定的2018年3月1日付款,难道等到那一天把暂估冲掉吗。我现在发货给你,2018年3月1日叫你付款,开票给你,请问,你现在怎么做帐,2018年3月1日怎么做帐。

邹老师 解答

2017-05-08 09:21

你好,认证了按进项税额处理

邹老师 解答

2017-05-08 09:29

你好,认证了是可以直接做进项税额的 
与销售方计入待转销项税额是没有关系的

邹老师 解答

2017-05-08 09:48

取得发票 借;原材料  应交税费(进项税额 )  贷;应付账款等科目

邹老师 解答

2017-05-08 10:10

你好,这个就是正常的入账分录,不是暂估 
借;原材料 应交税费(进项税额 ) 贷;银行存款

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...