老师,我想请问下汇算清缴时填业务招待费,按业务招待费的60%和销售收入的千分之5熟低原则,收入的千分之5更低的话,那业务招待费那一行是填哪个数据呢 就是纳税调整明细表里业务招待费调增调减是填业务招待费还是销售收入呢 还是只用在纳税调整明细表里填业务招待费账载金额,调增的金额是自动出来的么?
欣欣子
于2022-05-23 14:56 发布 2103次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
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收据入业务招待费后,不是合规票据,在二、扣除类调整项目(13+14+…24+26+27+28+29+30)中的 (十七)其他
全额调增
2019-05-13 21:28:09

你好,不用填写 自动计算的 ,不用你算,填上账载金额就行
2020-03-27 12:34:11

纳税调整明细表15行 (三)业务招待费支出账载金额填写实际发生额 后面的税收金额 你只要填过主表收入 允许抵扣多少自动带出来
2022-05-23 14:57:03

您好,截图看下你填的,税收金额是可以扣除的,不属于税收部分的金额不能扣除
2019-05-16 09:21:25

你好,包括所有的业务招待费开支,销售费用和管理费用里面都算的
2019-03-10 12:12:00
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