老师,是这样。我们单位pos机每个月产生银行刷卡手续费,平时是按照刷卡金额减去实际到账金额倒挤出的,做账也是按照这个金额做的。这个月一下开了前几个月的发票,发现没有一个月能能对上数,发票的跟我们做账数都上下差个二十几元。这样金额不一致,可不可以背在凭证里? 想过如果以后按发票金额,但是银行存款余额跟实际有会不符。只能按我们实际计算出来的记账,但是跟发票金额不一致,发票能不能当附件背在凭证里。税务局会认可哪个金额? 补做或红冲,账面余额跟银行实际余额会不一致
欣欣子
于2022-05-23 16:43 发布 346次浏览
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息