老师,是这样。我们单位pos机每个月产生银行刷卡手续费,平时是按照刷卡金额减去实际到账金额倒挤出的,做账也是按照这个金额做的。这个月一下开了前几个月的发票,发现没有一个月能能对上数,发票的跟我们做账数都上下差个二十几元。这样金额不一致,可不可以背在凭证里? 想过如果以后按发票金额,但是银行存款余额跟实际有会不符。只能按我们实际计算出来的记账,但是跟发票金额不一致,发票能不能当附件背在凭证里。税务局会认可哪个金额? 补做或红冲,账面余额跟银行实际余额会不一致
欣欣子
于2022-05-23 16:43 发布 350次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
这个可以的
2022-05-23 17:07:08
同学你好
这个就是发票金额
2022-05-23 16:19:22
同学你好
这个就是发票金额
2022-05-23 16:44:00
你好,刷Pos扣除的手续费(是你单位取得收入,对方刷卡,扣你单位的手续费吗?)
2020-12-24 10:01:37
你好,可以这样处理的
2018-09-12 16:43:35
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