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阳光
于2017-05-09 17:36 发布 1245次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-05-09 17:40
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 400
阳光 追问
2017-05-09 17:44
@邹老师:那交增值税的时候呢
邹老师 解答
2017-05-09 17:47
月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-05-09 17:48
@邹老师:那应交税金-销项 和进项 和应交税金-转出多交增值税之间需要做结转吗?我自己总结一下:您下这样对吗 月底增值税要结转本月未交增值税,结转过程如下: 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2017-05-09 17:49
你好,不需要的,只需要做下面这两个分录 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-05-09 17:52
老师,计提增值税要怎么做分录呢
2017-05-09 17:58
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 这个就是做结转未交增值税的分录
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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阳光 追问
2017-05-09 17:44
邹老师 解答
2017-05-09 17:47
阳光 追问
2017-05-09 17:48
邹老师 解答
2017-05-09 17:49
阳光 追问
2017-05-09 17:52
邹老师 解答
2017-05-09 17:58