销售产品在3月份,开发票在4月,这个要怎么做账?3月:借:银行存款 贷:库存商品4月:借:库存商品 贷:主营业务收入 应交税费,是这样做分录吗?
单纯的发带
于2017-05-10 10:32 发布 1158次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2017-05-10 10:37
你可以先发货,不在所有的账本、仓库卡片上登记,临时在小本子上被查登记,待下月开票时候在开具出库单,正式计入账本仓库也同时登记出库,这样形式上发货和开票就同一在一个月内,但是就有个问题,造成了账实不符,容易被稽查认为你发货不确认收入。该种方法账实不符,有一定风险,建议慎重考虑。
相关问题讨论

你好,是的,是这样做账务处理的
2018-01-10 11:05:05

你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43

你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46

借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-补贴收入
2019-04-01 15:30:22

不需要。一般情况下,主营业务收入可以用于直接抵扣应交税费,不需要借贷应交税费。
2023-03-10 18:36:13
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