之前也没做内账,,出纳4月份才给这张单据,这种情况怎么处理这张单据?因为是1月份来公司的,1月份建内账出纳没说有这笔数,是的,是16年10,11,12月份,17年1月份的借款,建账整理期初数出纳没说有这笔数?没做啊,建账的时候不知道有这个,4月份才知道,其他应收款期初数没有26615这笔数。现在怎么处理?
LT
于2017-05-10 10:36 发布 665次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好!说实话,没有完美的办法。没办法靠几个分录,就能把不合理的事情合理合规了
2024-06-11 13:39:32

转营业外支出科目
2024-05-24 14:13:28

同学你好,是可以的
2024-01-18 16:41:37

您好,同学,请稍等下
2023-09-19 09:40:26

学员朋友您好,红冲以前的多做科目凭证,用负数金额表示就可以了
2023-01-31 10:24:37
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