贷:主营业务收入87378.64元 应交税费-增值税2621.36元 这个月开票12万,所以总工程款30万减去9万,12万,剩下9万是未开票金额,先做未开票收入 借:应收账款9万 贷:主营业务收入-未开票收入 87378.64元 应交税费-应交增值税 2621.36元 下个月开票 : 借主营业务收入- 未开票收入贷主营业务收入-开票收入 这个月开票的12万,确认收入 借:应收账款12万 贷:主营业务收入 116504.85元 应交税费-增值税3495.15元 麻烦看看,这样分录对吗
ellenwzz
于2022-05-30 16:45 发布 1023次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
同学您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交增值税-应交增值税
祝您学习愉快,工作顺利
2019-01-09 14:27:35
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