国税专管员系统上显示,该企业本年度所得税汇算清缴申报表《A104000期间费用明细表》中填报的‘业务招待费’和《A105000纳税调整项目明细表》填报的“业务招待费账载金额”不一致,调整金额不正确,涉及企业所得税。最终以实际核实的税款为准。 这个该怎么做?
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于2017-05-12 08:50 发布 3209次浏览
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方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-05-12 14:19
为什么没老师回复我呢?
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资产折旧摊销表你填了吗,同学
2019-05-13 16:41:57
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你好 你说的是什么纳税调整表 职工薪酬吗
2020-05-28 11:11:01
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您好!是的。要填了才知道是不是0
2018-05-25 16:31:34
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你好,什么原因是负数的?
2024-04-25 16:29:03
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您好,是的。
2017-03-25 14:52:01
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方老师 解答
2017-05-12 22:30